info Empenho
Número
16010030/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
16/01/2024
Valor
R$ 426,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 106/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
36.191.620/0001-00
library_books Licitação
Número
PE23001-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/03/2023
Data Publicação
26/12/2022
Valor Estimado
R$ 530.248,40
Valor Total
R$ 327.775,20
assignment Contrato
Número
0106/2023-SMS
Data Assinatura
24/04/2023
Vigência
24/04/2023 - 23/04/2024
Valor Total
R$ 19.552,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SIMETICONA 75 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, 15 ML. | R$ 2,13 | 200,000000 | R$ 426,00 |
Total | R$ 426,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2725
Data: 22/03/2024
Valor: R$ 426,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 106/2023 E PMS 2022-2025.
Número: 20091 | Data Emissão: 08/02/2024 | Doc. Ref.: 202402 | Valor Bruto: R$ 426,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 426,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/02/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: BA | |
Nº do Protocolo de Autorização: 129241449788684 | Chave Acesso: 29240236191620000100550010000200911062719553 | Chave Verific: 29240236191620000100550010000200911062719553 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SIMETICONA 75 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, 15 ML. | FRASCO | 200.0000 | R$ 2,13 | R$ 426,00 |
Total Geral: R$ 426,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 106/2023 E PMS 2022-2025. | 15/05/2024 | 15050017 | R$ 426,00 | |
Total | R$ 426,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |