info Empenho
Número
15120009/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
15/12/2021
Valor
R$ 10.791,75
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
HOSPITAL DR ESTEVAM - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICO DE LOCACAO DE GERADOR MOVEL DE ENERGIA DESTINADO AO HOSPITAL DR ESTEVAM PONTE, INTERVENCIONADO PELO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 0272/2021- SMS E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.479.662/0001-84
library_books Licitação
Número
PE061/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/07/2021
Data Publicação
17/05/2021
Valor Estimado
R$ 327.816,36
Valor Total
R$ 259.002,00
assignment Contrato
Número
0272/2021-SMS
Data Assinatura
23/07/2021
Vigência
23/07/2021 - 22/07/2024
Valor Total
R$ 793.374,92
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOCAÇÃO DE GERADOR MÓVEL, POTÊNCIA MÍNIMA DE 275 KVA, TRIFÁSICO, 60HZ. | R$ 21.583,50 | 1,000000 | R$ 10.791,75 |
Total | R$ 10.791,75 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor | |
---|---|---|
Não há histórico de saldo empenho para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Liquidação Resto a pagar | 11/03/2022 | R$ 10.791,75 |
Total | R$ 10.791,75 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICO DE LOCACAO DE GERADOR MOVEL DE ENERGIA DESTINADO AO HOSPITAL DR ESTEVAM PONTE, INTERVENCIONADO PELO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 0272/2021- SMS E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 22/03/2022 | 22030107 | R$ 10.791,75 |
Total | R$ 10.791,75 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |