info Empenho
Número
15060157/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
15/06/2022
Valor
R$ 950,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A COORDENADORIA DE POLITICAS, PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 0342/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.054.102/0001-06
library_books Licitação
Número
PE087/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/08/2021
Data Publicação
23/06/2021
Valor Estimado
R$ 770.228,00
Valor Total
R$ 433.000,00
assignment Contrato
Número
0342/2021-SMS
Data Assinatura
02/09/2021
Vigência
02/09/2021 - 02/09/2025
Valor Total
R$ 504.000,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | COQUETEL. | R$ 9,00 | 50,000000 | R$ 450,00 |
2 | LANCHE. | R$ 10,00 | 50,000000 | R$ 500,00 |
Total | R$ 950,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12553
Data: 12/08/2022
Valor: R$ 950,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A COORDENADORIA DE POLITICAS, PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 0342/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 285 | Data Emissão: 10/08/2022 | Doc. Ref.: 202208 | Valor Bruto: R$ 950,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 950,00 | |
Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 10/08/2022 | N° do CGF do Emitente: 53460 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 323220050935220 | Chave Acesso: 23220811054102000106550010000002851300407712 | Chave Verific: 23220811054102000106550010000002851300407712 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | COQUETEL. | UNIDADE | 50.0000 | R$ 9,00 | R$ 450,00 |
002 | LANCHE. | UNIDADE | 50.0000 | R$ 10,00 | R$ 500,00 |
Total Geral: R$ 950,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A COORDENADORIA DE POLITICAS, PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 0342/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 28/12/2022 | 28120106 | R$ 950,00 | |
Total | R$ 950,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |