info Empenho
Número
15030016/2022
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
15/03/2022
Valor
R$ 20.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE CARÁTER URGENTE NAS UNIDADES VINCULADAS A PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.009.594/0001-76
library_books Licitação
Número
AD085/21-SDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
08/12/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 500.000,00
Valor Total
R$ 500.000,00
assignment Contrato
Número
048/2021-SEDHAS
Data Assinatura
15/12/2021
Vigência
15/12/2021 - 15/12/2022
Valor Total
R$ 625.000,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). | R$ 20.000,00 | 1,000000 | R$ 20.000,00 |
Total | R$ 20.000,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7262
Data: 31/05/2022
Valor: R$ 15.035,77
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE CARÁTER URGENTE NAS UNIDADES VINCULADAS A PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.
Número: 1249 | Data Emissão: 31/05/2022 | Doc. Ref.: 202205 | Valor Bruto: R$ 15.035,77 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 15.035,77 | |
Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 31/05/2022 | N° do CGF do Emitente: 554 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 48ihmz7tj | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 15.035,77 | R$ 15.035,77 |
Cód. Liquidação: 11322
Data: 01/08/2022
Valor: R$ 4.964,23
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE CARÁTER URGENTE NAS UNIDADES VINCULADAS A PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.
Número: 1309 | Data Emissão: 01/08/2022 | Doc. Ref.: 202208 | Valor Bruto: R$ 4.964,23 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.964,23 | |
Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 01/08/2022 | N° do CGF do Emitente: 554 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: jwnhd84go | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 4.964,23 | R$ 4.964,23 |
Total Geral: R$ 20.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE CARÁTER URGENTE NAS UNIDADES VINCULADAS A PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. | 11/08/2022 | 11080035 | R$ 4.964,23 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE CARÁTER URGENTE NAS UNIDADES VINCULADAS A PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. | 17/06/2022 | 17060077 | R$ 15.035,77 | |
Total | R$ 20.000,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |