info Empenho
Número
14090033/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
14/09/2020
Valor
R$ 88.200,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTO(S) PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.034.934/0001-60
library_books Licitação
Número
PE048/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/06/2020
Data Publicação
13/03/2020
Valor Estimado
R$ 3.559.200,00
Valor Total
R$ 2.205.600,00
assignment Contrato
Número
304/2020-SAUDE
Data Assinatura
31/07/2020
Vigência
31/07/2020 - 30/07/2021
Valor Total
R$ 892.500,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOSARTANA (POTASSICO), 50MG, COMPRIMIDO. | R$ 0,07 | 1.260.000,000000 | R$ 88.200,00 |
Total | R$ 88.200,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13070
Data: 20/11/2020
Valor: R$ 88.166,40
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTO(S) PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 346345 | Data Emissão: 30/10/2020 | Doc. Ref.: 202010 | Valor Bruto: R$ 88.166,40 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 88.166,40 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/10/2020 | N° do CGF do Emitente: 20110001 | UF do Emitente: PR | |
Nº do Protocolo de Autorização: 141200208897011 | Chave Acesso: 41201011034934000160550030003463451486566659 | Chave Verific: 41201011034934000160550030003463451486566659 | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | LOSARTANA (POTASSICO), 50MG, COMPRIMIDO. | COMPRIMIDO | 1259520.0000 | R$ 0,07 | R$ 88.166,40 |
Total Geral: R$ 88.166,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 88.166,40 |
Total | R$ 88.166,40 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
AQUISICAO DE MEDICAMENTO(S) PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 26/01/2021 | 26010078 | R$ 88.166,40 |
Total | R$ 88.166,40 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 13/05/2021 | R$ 33,60 |
Total | R$ 33,60 |