info Empenho
Número
14070014/2023
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
14/07/2023
Valor
R$ 7.740,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETIOS DO SUAS
Centro de Custo
LANCHES E REFEIÇÕES
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de Coquetéis destinados para 14º Conferencia Municipal da Assistência Social e 07 Pré-conferências - GSUAS. RECURSO FEDERAL. CONTRATO 080/2021-SEDHAS.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.054.102/0001-06
library_books Licitação
Número
AD093/21-SDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
28/12/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 216.500,00
Valor Total
R$ 216.500,00
assignment Contrato
Número
080/2021-SEDHAS
Data Assinatura
29/12/2021
Vigência
29/12/2021 - 29/06/2024
Valor Total
R$ 392.580,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | COQUETEL. | R$ 9,00 | 860,000000 | R$ 7.740,00 |
Total | R$ 7.740,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10830
Data: 26/07/2023
Valor: R$ 7.740,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de Coquetéis destinados para 14º Conferencia Municipal da Assistência Social e 07 Pré-conferências - GSUAS. RECURSO FEDERAL. CONTRATO 080/2021-SEDHAS.
Número: 6 | Data Emissão: 26/07/2023 | Doc. Ref.: 202307 | Valor Bruto: R$ 7.740,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.740,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/07/2023 | N° do CGF do Emitente: 53460 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 323230052045831 | Chave Acesso: 23230711054102000530550010000000061061180603 | Chave Verific: 23230711054102000530550010000000061061180603 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | COQUETEL. | UNIDADE | 860.0000 | R$ 9,00 | R$ 7.740,00 |
Total Geral: R$ 7.740,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de Coquetéis destinados para 14º Conferencia Municipal da Assistência Social e 07 Pré-conferências - GSUAS. RECURSO FEDERAL. CONTRATO 080/2021-SEDHAS. | 10/08/2023 | 10080042 | R$ 7.740,00 | |
Total | R$ 7.740,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |