info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    14020060/2019
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    14/02/2019
                Valor
                    R$ 3.472,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA,CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Asistência Hospitalar e Ambulatorial
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    03.562.872/0001-31
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE015/2018
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        22/03/2018
                    Data Publicação
                        28/02/2018
                    Valor Estimado
                        R$ 1.387.052,00
                    Valor Total
                        R$ 582.048,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        170/2018-SMS
                    Data Assinatura
                        16/07/2018
                    Vigência
                        16/07/2018 - 16/07/2019
                    Valor Total
                        R$ 142.220,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL HIGIENICO PERFUMADO | R$ 2,09 | 800,000000 | R$ 1.672,00 | 
| 2 | PAPEL TOALHA - BRANCO | R$ 3,00 | 600,000000 | R$ 1.800,00 | 
| Total | R$ 3.472,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 3475
                                                            Data: 01/04/2019
                                                            Valor: R$ 3.472,00
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA,CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
                                                        | Número: 4434 | Data Emissão: 01/04/2019 | Doc. Ref.: 201904 | Valor Bruto: R$ 3.472,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.472,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/04/2019 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190020147313 | Chave Acesso: 23190403562872000131550010000044341285721543 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPEL HIGIENICO PERFUMADO | PACOTE | 800.0000 | R$ 2,09 | R$ 1.672,00 | 
| 002 | PAPEL TOALHA - BRANCO | PACOTE | 600.0000 | R$ 3,00 | R$ 1.800,00 | 
                                            Total Geral: R$ 3.472,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA,CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 10/10/2019 | 10100107 | R$ 3.472,00 | |
| Total | R$ 3.472,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        