info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    13120045/2023
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA  MUNICIPAL DAS FINANÇAS
                Modalidade
                    Estimado
                Data
                    13/12/2023
                Valor
                    R$ 913,17
                Natureza
                    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
                Fonte
                    Recursos não vinculados de Impostos
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
                Centro de Custo
                    OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 09080001 QUE TRATA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ESPAÇO DO CONTRIBUINTE, SITUADO NO SOBRAL SHOPPING, CONFORME DP079/21-SEFIN
                Função
                    Administração
                Subfunção
                    Administração Geral
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    07.047.251/0001-70
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        DP079/21-SEFIN
                    Modalidade
                        Dispensa
                    Data Homologação
                        27/07/2021
                    Data Publicação
                        
                    Valor Estimado
                        R$ 9.325,08
                    Valor Total
                        R$ 9.325,08
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        166/2022-SEFIN
                    Data Assinatura
                        05/01/2022
                    Vigência
                        05/01/2022 - 04/01/2026
                    Valor Total
                        R$ 46.625,40
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 913,17 | 1,000000 | R$ 913,17 | 
| Total | R$ 913,17 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 20798
                                                            Data: 29/12/2023
                                                            Valor: R$ 644,14
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 09080001 QUE TRATA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ESPAÇO DO CONTRIBUINTE, SITUADO NO SOBRAL SHOPPING, CONFORME DP079/21-SEFIN
                                                        | Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 644,14 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 644,14 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
                                            Total Geral: R$ 644,14                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| SALDO NAO SE FEZ NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DA DESPESA | 29/12/2023 | 29120138 | R$ 269,03 | 
| Total | R$ 269,03 | ||
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Valor | 
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 644,14 | 
| Total | R$ 644,14 | 
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
                                            monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Doc | Valor | 
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 09080001 QUE TRATA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ESPAÇO DO CONTRIBUINTE, SITUADO NO SOBRAL SHOPPING, CONFORME DP079/21-SEFIN | 22/02/2024 | 22020129 | R$ 644,14 | 
| Total | R$ 644,14 | ||
                                            cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
 
                        