info Empenho
Número
13090004/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
13/09/2024
Valor
R$ 1.625,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MAPP APS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA,CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 121/2024 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
47.783.547/0001-74
library_books Licitação
Número
PE23029-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/08/2023
Data Publicação
10/05/2023
Valor Estimado
R$ 103.196,40
Valor Total
R$ 23.778,00
assignment Contrato
Número
0121/2024-SMS
Data Assinatura
17/06/2024
Vigência
21/06/2024 - 20/06/2025
Valor Total
R$ 4.160,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 GLICOSE, 50%, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 10ML. R$ 0,65 2.500,000000 R$ 1.625,00
Total R$ 1.625,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14856
Data: 03/10/2024
Valor: R$ 1.560,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA,CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 121/2024 E PMS 2022-2025.
Número: 5273 Data Emissão: 23/09/2024 Doc. Ref.: 202409 Valor Bruto: R$ 1.560,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 1.560,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 23/09/2024 N° do CGF do Emitente: UF do Emitente: PE
Nº do Protocolo de Autorização: 126240089441866 Chave Acesso: 26240947783547000174550010000052731201927659 Chave Verific: 26240947783547000174550010000052731201927659 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 GLICOSE, 50%, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 10ML. AMPOLA 2400.0000 R$ 0,65 R$ 1.560,00
Total Geral: R$ 1.560,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA,CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 121/2024 E PMS 2022-2025. 21/10/2024 21100006   R$ 1.560,00
Total R$ 1.560,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
ANULAÇÃO DE SALDO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM OFICIO. 03/10/2024 03100004 R$ 65,00
Total R$ 65,00
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