info Empenho
Número
13050011/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
13/05/2024
Valor
R$ 68,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CONTRATO DE CO-GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de limpeza para uso da Secretaria da Juventude, esporte e Lazer e seus equipamentos.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.644.910/0001-09
library_books Licitação
Número
PE23026-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/03/2024
Data Publicação
28/12/2023
Valor Estimado
R$ 517.563,61
Valor Total
R$ 259.134,91
assignment Contrato
Número
010/2024-SECJEL
Data Assinatura
13/05/2024
Vigência
13/05/2024 - 13/05/2025
Valor Total
R$ 68,60
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SABÃO EM BARRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200 GRAMAS CADA. | R$ 6,86 | 10,000000 | R$ 68,60 |
Total | R$ 68,60 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11220
Data: 09/08/2024
Valor: R$ 68,60
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de limpeza para uso da Secretaria da Juventude, esporte e Lazer e seus equipamentos.
Número: 16050 | Data Emissão: 12/07/2024 | Doc. Ref.: 202407 | Valor Bruto: R$ 68,60 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 68,60 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/07/2024 | N° do CGF do Emitente: 2320177779 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 223240021879101 | Chave Acesso: 23240726644910000109550010000160501604101942 | Chave Verific: 23240726644910000109550010000160501604101942 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SABÃO EM BARRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200 GRAMAS CADA. | PACOTE | 10.0000 | R$ 6,86 | R$ 68,60 |
Total Geral: R$ 68,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de limpeza para uso da Secretaria da Juventude, esporte e Lazer e seus equipamentos. | 22/08/2024 | 22080050 | R$ 68,60 | |
Total | R$ 68,60 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |