info Empenho
Número
13050011/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
13/05/2024
Valor
R$ 68,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CONTRATO DE CO-GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de limpeza para uso da Secretaria da Juventude, esporte e Lazer e seus equipamentos.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.644.910/0001-09
library_books Licitação
Número
PE23026-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/03/2024
Data Publicação
28/12/2023
Valor Estimado
R$ 517.563,61
Valor Total
R$ 259.134,91
assignment Contrato
Número
010/2024-SECJEL
Data Assinatura
13/05/2024
Vigência
13/05/2024 - 13/05/2025
Valor Total
R$ 68,60

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 SABÃO EM BARRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200 GRAMAS CADA. R$ 6,86 10,000000 R$ 68,60
Total R$ 68,60

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11220
Data: 09/08/2024
Valor: R$ 68,60
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de limpeza para uso da Secretaria da Juventude, esporte e Lazer e seus equipamentos.
Número: 16050 Data Emissão: 12/07/2024 Doc. Ref.: 202407 Valor Bruto: R$ 68,60
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 68,60
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 12/07/2024 N° do CGF do Emitente: 2320177779 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 223240021879101 Chave Acesso: 23240726644910000109550010000160501604101942 Chave Verific: 23240726644910000109550010000160501604101942 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 SABÃO EM BARRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200 GRAMAS CADA. PACOTE 10.0000 R$ 6,86 R$ 68,60
Total Geral: R$ 68,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de limpeza para uso da Secretaria da Juventude, esporte e Lazer e seus equipamentos. 22/08/2024 22080050   R$ 68,60
Total R$ 68,60
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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