info Empenho
Número
13030006/2025
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Global
Data
13/03/2025
Valor
R$ 10.092,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
ADQUIRIR NOVOS EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ETA'S E ETE'S
Centro de Custo
Material para Manutenção de Bens Imóveis
Descrição/Objeto do Empenho
Valor empenhado para atender despesas com aquisição de materiais de construção (areia grossa e pedra de mão) destinados à realização de reparos de alvenaria em geral para atender o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
PE24003-SAAE
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/12/2024
Data Publicação
23/10/2024
Valor Estimado
R$ 180.454,68
Valor Total
R$ 84.516,00
assignment Contrato
Número
032/2024-SAAE
Data Assinatura
30/12/2024
Vigência
30/12/2024 - 30/12/2025
Valor Total
R$ 84.516,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | AREIA, GROSSA. | R$ 66,50 | 120,000000 | R$ 7.980,00 |
2 | PEDRA DE MÃO (RACHÃO). | R$ 88,00 | 24,000000 | R$ 2.112,00 |
Total | R$ 10.092,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |