info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    12070001/2023
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    12/07/2023
                Valor
                    R$ 279,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Recursos não vinculados de Impostos
                Programa Atividade
                    GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente as aquisições de material de limpeza e produção de higienização I, para atender as necessidades dessa secretaria. CT 002/2023-SECJEL.
                Função
                    Desporto e Lazer
                Subfunção
                    Desporto Comunitário
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    16.970.003/0001-98
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE22026-SEPLAG
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        11/11/2022
                    Data Publicação
                        11/07/2022
                    Valor Estimado
                        R$ 2.181.463,05
                    Valor Total
                        R$ 930.176,02
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        002/2023-SECJEL
                    Data Assinatura
                        18/01/2023
                    Vigência
                        18/01/2023 - 18/01/2024
                    Valor Total
                        R$ 1.116,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁGUA SANITÁRIA, LIQUIDA, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS. BOMBONA COM 5 LITROS. | R$ 6,20 | 45,000000 | R$ 279,00 | 
| Total | R$ 279,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 10200
                                                            Data: 14/07/2023
                                                            Valor: R$ 279,00
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente as aquisições de material de limpeza e produção de higienização I, para atender as necessidades dessa secretaria. CT 002/2023-SECJEL.
                                                        | Número: 6520 | Data Emissão: 14/07/2023 | Doc. Ref.: 202307 | Valor Bruto: R$ 279,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 279,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/07/2023 | N° do CGF do Emitente: 8533024 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230048930107 | Chave Acesso: 23230716970003000198550000000065201605044059 | Chave Verific: 23230716970003000198550000000065201605044059 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ÁGUA SANITÁRIA, LIQUIDA, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS. BOMBONA COM 5 LITROS. | BOMBONA | 45.0000 | R$ 6,20 | R$ 279,00 | 
                                            Total Geral: R$ 279,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente as aquisições de material de limpeza e produção de higienização I, para atender as necessidades dessa secretaria. CT 002/2023-SECJEL. | 01/12/2023 | 01120085 | R$ 279,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente as aquisições de material de limpeza e produção de higienização I, para atender as necessidades dessa secretaria. CT 002/2023-SECJEL. | 11/08/2023 | 11080071 | cancel | R$ 279,00 | 
| Total | R$ 279,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        