info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    11110002/2024
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    11/11/2024
                Valor
                    R$ 32.172,50
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos  Educação
                Programa Atividade
                    GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO( FITA ADESIVA - CARTOLINA - CANETA - TESOURA - ESTOJO - COLA BRANSCA) , DESTINADO A ATENDER A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONF PE24004-SME.
                Função
                    Educação
                Subfunção
                    Ensino Fundamental
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    51.917.551/0001-55
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE24004-SME
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        09/10/2024
                    Data Publicação
                        05/09/2024
                    Valor Estimado
                        R$ 1.544.854,10
                    Valor Total
                        R$ 828.000,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0184/2024-SME
                    Data Assinatura
                        01/11/2024
                    Vigência
                        06/11/2024 - 06/11/2025
                    Valor Total
                        R$ 169.585,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTOLINA, CORES VARIADAS, 120G, DIMENSÕES APROXIMADAS 50CM X 66CM. | R$ 0,60 | 2.000,000000 | R$ 1.200,00 | 
| 2 | ESTOJO DE PINCEIS HIDROGRÁFICOS COM 12 CORES. | R$ 9,35 | 400,000000 | R$ 3.740,00 | 
| 3 | FITA ADESIVA EM PAPEL KRAFT, GOMADA, DIMENSÕES 45MM X 50M. | R$ 12,66 | 2.000,000000 | R$ 25.320,00 | 
| 4 | CANETA ESFEROGRÁFICA, COR PRETA, CORPO EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, ESCRITA FINA. ESFERA EM TUNGSTÊNIO, TUBO PLÁSTICO. | R$ 35,00 | 24,000000 | R$ 840,00 | 
| 5 | TESOURA 20 CM. | R$ 1,65 | 250,000000 | R$ 412,50 | 
| 6 | COLA BRANCA 90G. | R$ 1,65 | 400,000000 | R$ 660,00 | 
| Total | R$ 32.172,50 | |||
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                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 20422
                                                            Data: 09/12/2024
                                                            Valor: R$ 32.172,50
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO( FITA ADESIVA - CARTOLINA - CANETA - TESOURA - ESTOJO - COLA BRANSCA) , DESTINADO A ATENDER A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONF PE24004-SME.
                                                        | Número: 66 | Data Emissão: 06/12/2024 | Doc. Ref.: 202412 | Valor Bruto: R$ 32.172,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 32.172,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/12/2024 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240077351824 | Chave Acesso: 23241251917551000155550010000000661000100650 | Chave Verific: 23241251917551000155550010000000661000100650 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TESOURA 20 CM. | UNIDADE | 250.0000 | R$ 1,65 | R$ 412,50 | 
| 002 | CARTOLINA, CORES VARIADAS, 120G, DIMENSÕES APROXIMADAS 50CM X 66CM. | UNIDADE | 2000.0000 | R$ 0,60 | R$ 1.200,00 | 
| 003 | FITA ADESIVA EM PAPEL KRAFT, GOMADA, DIMENSÕES 45MM X 50M. | ROLO | 2000.0000 | R$ 12,66 | R$ 25.320,00 | 
| 004 | CANETA ESFEROGRÁFICA, COR PRETA, CORPO EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, ESCRITA FINA. ESFERA EM TUNGSTÊNIO, TUBO PLÁSTICO. | CAIXA | 24.0000 | R$ 35,00 | R$ 840,00 | 
| 005 | COLA BRANCA 90G. | UNIDADE | 400.0000 | R$ 1,65 | R$ 660,00 | 
| 006 | ESTOJO DE PINCEIS HIDROGRÁFICOS COM 12 CORES. | ESTOJO | 400.0000 | R$ 9,35 | R$ 3.740,00 | 
                                            Total Geral: R$ 32.172,50                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO( FITA ADESIVA - CARTOLINA - CANETA - TESOURA - ESTOJO - COLA BRANSCA) , DESTINADO A ATENDER A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONF PE24004-SME. | 13/12/2024 | 13120259 | R$ 32.172,50 | |
| Total | R$ 32.172,50 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        