info Empenho
Número
11110002/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
11/11/2024
Valor
R$ 32.172,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação
Programa Atividade
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO( FITA ADESIVA - CARTOLINA - CANETA - TESOURA - ESTOJO - COLA BRANSCA) , DESTINADO A ATENDER A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONF PE24004-SME.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
51.917.551/0001-55
library_books Licitação
Número
PE24004-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/10/2024
Data Publicação
05/09/2024
Valor Estimado
R$ 1.544.854,10
Valor Total
R$ 828.000,00
assignment Contrato
Número
0184/2024-SME
Data Assinatura
01/11/2024
Vigência
06/11/2024 - 06/11/2025
Valor Total
R$ 169.585,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 CARTOLINA, CORES VARIADAS, 120G, DIMENSÕES APROXIMADAS 50CM X 66CM. R$ 0,60 2.000,000000 R$ 1.200,00
2 ESTOJO DE PINCEIS HIDROGRÁFICOS COM 12 CORES. R$ 9,35 400,000000 R$ 3.740,00
3 FITA ADESIVA EM PAPEL KRAFT, GOMADA, DIMENSÕES 45MM X 50M. R$ 12,66 2.000,000000 R$ 25.320,00
4 CANETA ESFEROGRÁFICA, COR PRETA, CORPO EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, ESCRITA FINA. ESFERA EM TUNGSTÊNIO, TUBO PLÁSTICO. R$ 35,00 24,000000 R$ 840,00
5 TESOURA 20 CM. R$ 1,65 250,000000 R$ 412,50
6 COLA BRANCA 90G. R$ 1,65 400,000000 R$ 660,00
Total R$ 32.172,50

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 20422
Data: 09/12/2024
Valor: R$ 32.172,50
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO( FITA ADESIVA - CARTOLINA - CANETA - TESOURA - ESTOJO - COLA BRANSCA) , DESTINADO A ATENDER A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONF PE24004-SME.
Número: 66 Data Emissão: 06/12/2024 Doc. Ref.: 202412 Valor Bruto: R$ 32.172,50
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 32.172,50
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 06/12/2024 N° do CGF do Emitente: 0 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 223240077351824 Chave Acesso: 23241251917551000155550010000000661000100650 Chave Verific: 23241251917551000155550010000000661000100650 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 TESOURA 20 CM. UNIDADE 250.0000 R$ 1,65 R$ 412,50
002 CARTOLINA, CORES VARIADAS, 120G, DIMENSÕES APROXIMADAS 50CM X 66CM. UNIDADE 2000.0000 R$ 0,60 R$ 1.200,00
003 FITA ADESIVA EM PAPEL KRAFT, GOMADA, DIMENSÕES 45MM X 50M. ROLO 2000.0000 R$ 12,66 R$ 25.320,00
004 CANETA ESFEROGRÁFICA, COR PRETA, CORPO EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, ESCRITA FINA. ESFERA EM TUNGSTÊNIO, TUBO PLÁSTICO. CAIXA 24.0000 R$ 35,00 R$ 840,00
005 COLA BRANCA 90G. UNIDADE 400.0000 R$ 1,65 R$ 660,00
006 ESTOJO DE PINCEIS HIDROGRÁFICOS COM 12 CORES. ESTOJO 400.0000 R$ 9,35 R$ 3.740,00
Total Geral: R$ 32.172,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO( FITA ADESIVA - CARTOLINA - CANETA - TESOURA - ESTOJO - COLA BRANSCA) , DESTINADO A ATENDER A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONF PE24004-SME. 13/12/2024 13120259   R$ 32.172,50
Total R$ 32.172,50
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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