info Empenho
Número
11080011/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
11/08/2023
Valor
R$ 3.093,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
DIETAS ESPECIAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDER AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 402/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
43.001.464/0001-25
library_books Licitação
Número
PE22035-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/08/2022
Data Publicação
10/05/2022
Valor Estimado
R$ 123.160,00
Valor Total
R$ 102.586,00
assignment Contrato
Número
0402/2022-SMS
Data Assinatura
04/10/2022
Vigência
04/10/2022 - 03/10/2023
Valor Total
R$ 43.560,50
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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1 | DIETA LÍQUIDA P/USO ENTERAL/ORAL, SISTEMA ABERTO, PODENDO SER UTILIZADA P/LESÃO POR PRESSÃO E OUTRAS SITUAÇÕES QUE EXIJAM O ESTÍMULO DE CICATRIZAÇÃO. | R$ 51,55 | 60,000000 | R$ 3.093,00 |
Total | R$ 3.093,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13532
Data: 19/09/2023
Valor: R$ 3.093,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDER AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 402/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 31099 | Data Emissão: 14/09/2023 | Doc. Ref.: 202309 | Valor Bruto: R$ 3.093,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.093,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/09/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 323230054454267 | Chave Acesso: 23230943001464000125550010000310991000582554 | Chave Verific: 23230943001464000125550010000310991000582554 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
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001 | DIETA LÍQUIDA P/USO ENTERAL/ORAL, SISTEMA ABERTO, PODENDO SER UTILIZADA P/LESÃO POR PRESSÃO E OUTRAS SITUAÇÕES QUE EXIJAM O ESTÍMULO DE CICATRIZAÇÃO. | LITRO | 60.0000 | R$ 51,55 | R$ 3.093,00 |
Total Geral: R$ 3.093,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDER AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 402/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 10/10/2023 | 10100038 | R$ 3.093,00 | |
Total | R$ 3.093,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |