info Empenho
Número
11040001/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
11/04/2017
Valor
R$ 10.325,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Convênios - União/Outros
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE - CONFORME PE 045/2016. ABRIL.
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.270.731/0001-70
library_books Licitação
Número
PE045/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/12/2016
Data Publicação
14/12/2016
Valor Estimado
R$ 3.527.839,10
Valor Total
R$ 0,00
assignment Contrato
Número
2017032004
Data Assinatura
20/03/2017
Vigência
20/03/2017 - 18/05/2018
Valor Total
R$ 201.565,34
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | MACARRÃO ESPAGUETE 500G | R$ 2,95 | 3.500,000000 | R$ 10.325,00 |
Total | R$ 10.325,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3615
Data: 02/05/2017
Valor: R$ 1.475,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE - CONFORME PE 045/2016. ABRIL.
Número: 04498 | Data Emissão: 02/05/2017 | Doc. Ref.: 201705 | Valor Bruto: R$ 1.475,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.475,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/05/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123170024735471 | Chave Acesso: 23170505270731000170550010000044980000044986 | Chave Verific: 23-1705-05.270.731/0001-70-55-001-000.004.498-000. | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 3637
Data: 27/04/2017
Valor: R$ 8.850,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE - CONFORME PE 045/2016. ABRIL.
Número: 4492 | Data Emissão: 27/04/2017 | Doc. Ref.: 201704 | Valor Bruto: R$ 8.850,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.850,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/04/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123170023879036 | Chave Acesso: 23170405270731000170550010000044921001002595 | Chave Verific: 23-1704-05.270.731/0001-70-55-001-000.004.492-100. | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 10.325,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE - CONFORME PE 045/2016. ABRIL. | 18/05/2017 | 18050067 | R$ 8.850,00 | |
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE - CONFORME PE 045/2016. ABRIL. | 18/05/2017 | 18050066 | R$ 1.475,00 | |
Total | R$ 10.325,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |