info Empenho
Número
10100100/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
10/10/2018
Valor
R$ 15.577,44
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LLP 9273, NAS LOCALIDADES DE JORDÃO/CONTENDAS/SOBRAL/UFC/DOM EXPEDITO/UVA-CIDAO/UVA-BETANIA/JUNCO/ UVA (MANHÃ/NOITE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.028.750/0001-50
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
125/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2022
Valor Total
R$ 747.717,12

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 46 LUGARES R$ 4,98 3.128,000000 R$ 15.577,44
Total R$ 15.577,44

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15222
Data: 22/11/2018
Valor: R$ 14.222,88
Descrição / Justificativa: EMPENHO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LLP 9273, NAS LOCALIDADES DE JORDÃO/CONTENDAS/SOBRAL/UFC/DOM EXPEDITO/UVA-CIDAO/UVA-BETANIA/JUNCO/ UVA (MANHÃ/NOITE). PP010/2018.
Número: 1594 Data Emissão: 22/11/2018 Doc. Ref.: 201811 Valor Bruto: R$ 14.222,88
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 14.222,88
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: N° do CGF do Emitente: 11252 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 8X5SNBK5WGSP Série do Selo:
Total Geral: R$ 14.222,88
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
EMPENHO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LLP 9273, NAS LOCALIDADES DE JORDÃO/CONTENDAS/SOBRAL/UFC/DOM EXPEDITO/UVA-CIDAO/UVA-BETANIA/JUNCO/ UVA (MANHÃ/NOITE). PP010/2018. 27/12/2018 27120066   R$ 14.222,88
Total R$ 14.222,88
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO 20/11/2018 20110074 R$ 1.354,56
Total R$ 1.354,56
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