info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    10100100/2018
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
                Modalidade
                    Estimado
                Data
                    10/10/2018
                Valor
                    R$ 15.577,44
                Natureza
                    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
                Fonte
                    Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%
                Programa Atividade
                    TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL                                                
                Centro de Custo
                    OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
                Descrição/Objeto do Empenho
                    EMPENHO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LLP 9273, NAS LOCALIDADES DE JORDÃO/CONTENDAS/SOBRAL/UFC/DOM EXPEDITO/UVA-CIDAO/UVA-BETANIA/JUNCO/ UVA (MANHÃ/NOITE). PP010/2018.
                Função
                    Educação
                Subfunção
                    Ensino Fundamental
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    12.028.750/0001-50
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PP010/2018
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        20/06/2018
                    Data Publicação
                        02/05/2018
                    Valor Estimado
                        R$ 13.558.908,00
                    Valor Total
                        R$ 10.722.920,16
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        125/2018-SME
                    Data Assinatura
                        01/08/2018
                    Vigência
                        01/08/2018 - 01/08/2022
                    Valor Total
                        R$ 747.717,12
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 46 LUGARES | R$ 4,98 | 3.128,000000 | R$ 15.577,44 | 
| Total | R$ 15.577,44 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 15222
                                                            Data: 22/11/2018
                                                            Valor: R$ 14.222,88
                                                        Descrição / Justificativa: EMPENHO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LLP 9273, NAS LOCALIDADES DE JORDÃO/CONTENDAS/SOBRAL/UFC/DOM EXPEDITO/UVA-CIDAO/UVA-BETANIA/JUNCO/ UVA (MANHÃ/NOITE). PP010/2018.
                                                        | Número: 1594 | Data Emissão: 22/11/2018 | Doc. Ref.: 201811 | Valor Bruto: R$ 14.222,88 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.222,88 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 11252 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 8X5SNBK5WGSP | Série do Selo: | |
                                            Total Geral: R$ 14.222,88                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LLP 9273, NAS LOCALIDADES DE JORDÃO/CONTENDAS/SOBRAL/UFC/DOM EXPEDITO/UVA-CIDAO/UVA-BETANIA/JUNCO/ UVA (MANHÃ/NOITE). PP010/2018. | 27/12/2018 | 27120066 | R$ 14.222,88 | |
| Total | R$ 14.222,88 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 20/11/2018 | 20110074 | R$ 1.354,56 | 
| Total | R$ 1.354,56 | ||
 
                        