info Empenho
Número
10080001/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Ordinário
Data
10/08/2023
Valor
R$ 3.341,14
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com ENCARGOS COMUNS REFERENTES A SALA COMERCIAL SITUADA NO SOBRAL SHOPPING DESTINADA AO ESPAÇO DO CONTRIBUINTE CONFORME DP054/2021 E CONTRATO Nº 06/2021-SEFIN
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.815.481/0001-19
library_books Licitação
Número
DP054/21-SEFIN
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
07/06/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 144.000,00
Valor Total
R$ 144.000,00
assignment Contrato
Número
06/2021-SEFIN
Data Assinatura
07/06/2021
Vigência
07/06/2021 - 07/06/2025
Valor Total
R$ 155.939,90
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. | R$ 3.341,14 | 1,000000 | R$ 3.341,14 |
Total | R$ 3.341,14 |
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12249
Data: 25/08/2023
Valor: R$ 3.341,14
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com ENCARGOS COMUNS REFERENTES A SALA COMERCIAL SITUADA NO SOBRAL SHOPPING DESTINADA AO ESPAÇO DO CONTRIBUINTE CONFORME DP054/2021 E CONTRATO Nº 06/2021-SEFIN
Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.341,14 | |
Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.341,14 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 49650 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 3.341,14
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com ENCARGOS COMUNS REFERENTES A SALA COMERCIAL SITUADA NO SOBRAL SHOPPING DESTINADA AO ESPAÇO DO CONTRIBUINTE CONFORME DP054/2021 E CONTRATO Nº 06/2021-SEFIN | 12/09/2023 | 12090036 | R$ 3.341,14 | |
Total | R$ 3.341,14 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |