info Empenho
Número
10070113/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
10/07/2019
Valor
R$ 18.192,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.230.868/0001-71
library_books Licitação
Número
PE015/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/03/2018
Data Publicação
28/02/2018
Valor Estimado
R$ 1.387.052,00
Valor Total
R$ 582.048,00
assignment Contrato
Número
180/2018-SMS
Data Assinatura
20/07/2018
Vigência
20/07/2018 - 20/07/2019
Valor Total
R$ 174.996,75
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | AGUA SANITARIA PARA USO GERAL 1000ML | R$ 1,36 | 800,000000 | R$ 1.088,00 |
2 | DETERGENTE 500 ML LIQUIDO | R$ 1,09 | 1.600,000000 | R$ 1.744,00 |
3 | SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO 1000 ML | R$ 13,83 | 1.000,000000 | R$ 13.830,00 |
4 | SABÃO EM PÓ 500G | R$ 1,53 | 1.000,000000 | R$ 1.530,00 |
Total | R$ 18.192,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10180
Data: 29/07/2019
Valor: R$ 13.830,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 1700 | Data Emissão: 29/07/2019 | Doc. Ref.: 201907 | Valor Bruto: R$ 13.830,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13.830,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/07/2019 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123190048514384 | Chave Acesso: 23190726230868000171550010000017001700808007 | Chave Verific: | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO 1000 ML | UNIDADE | 1000.0000 | R$ 13,83 | R$ 13.830,00 |
Cód. Liquidação: 10379
Data: 08/08/2019
Valor: R$ 1.530,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 1728 | Data Emissão: 06/08/2019 | Doc. Ref.: 201908 | Valor Bruto: R$ 1.530,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.530,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/08/2019 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123190050476662 | Chave Acesso: 23190826230868000171550010000017281030070008 | Chave Verific: | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SABÃO EM PÓ 500G | CAIXA | 1000.0000 | R$ 1,53 | R$ 1.530,00 |
Cód. Liquidação: 11115
Data: 20/08/2019
Valor: R$ 2.832,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 1750 | Data Emissão: 14/08/2019 | Doc. Ref.: 201908 | Valor Bruto: R$ 2.832,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.832,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/08/2019 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123190052389267 | Chave Acesso: 23190826230868000171550010000017501904001069 | Chave Verific: | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | AGUA SANITARIA PARA USO GERAL 1000ML | UNIDADE | 800.0000 | R$ 1,36 | R$ 1.088,00 |
002 | DETERGENTE 500 ML LIQUIDO | UNIDADE | 1600.0000 | R$ 1,09 | R$ 1.744,00 |
Total Geral: R$ 18.192,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 10/10/2019 | 10100115 | R$ 2.832,00 | |
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 10/10/2019 | 10100111 | R$ 1.530,00 | |
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 10/10/2019 | 10100118 | R$ 13.830,00 | |
Total | R$ 18.192,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |