info Empenho
Número
10070035/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
10/07/2019
Valor
R$ 5.715,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
40.764.896/0001-08
library_books Licitação
Número
PE015/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/03/2018
Data Publicação
28/02/2018
Valor Estimado
R$ 1.387.052,00
Valor Total
R$ 582.048,00
assignment Contrato
Número
177/2018-SMS
Data Assinatura
16/07/2018
Vigência
16/07/2018 - 16/07/2019
Valor Total
R$ 103.740,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | ACIDO MURIATICO PARA USO GERAL C/1000ML | R$ 3,03 | 500,000000 | R$ 1.515,00 |
2 | ALCOOL ETILICO 70º INPN | R$ 4,20 | 1.000,000000 | R$ 4.200,00 |
Total | R$ 5.715,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10072
Data: 30/07/2019
Valor: R$ 5.715,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 9087 | Data Emissão: 29/07/2019 | Doc. Ref.: 201907 | Valor Bruto: R$ 5.715,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 99392420 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.715,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/07/2019 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: RN | |
Nº do Protocolo de Autorização: 324190013979511 | Chave Acesso: 24190740764896000108550010000090871518005120 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | ACIDO MURIATICO PARA USO GERAL C/1000ML | UNIDADE | 500.0000 | R$ 3,03 | R$ 1.515,00 |
002 | ALCOOL ETILICO 70º INPN | UNIDADE | 1000.0000 | R$ 4,20 | R$ 4.200,00 |
Total Geral: R$ 5.715,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 17/10/2019 | 17100122 | R$ 5.715,00 | |
Total | R$ 5.715,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |