info Empenho
Número
10070011/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
10/07/2023
Valor
R$ 8.284,50
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com às despesas com Serviço de Fornecimento e o uso do sistema de distribuição de energia elétrica de baixa-tensão (Grupo B), visando atender as necessidades das unidades administrativas:(cotec, torres de internet, escritorio de fortaleza).
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Número
DP22012-SEPLAG
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
28/07/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 109.902,96
Valor Total
R$ 109.902,96
assignment Contrato
Número
074/2022-SEPLAG
Data Assinatura
03/10/2022
Vigência
03/10/2022 - 03/10/2025
Valor Total
R$ 412.136,10
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 8.284,50 | 1,000000 | R$ 8.284,50 |
Total | R$ 8.284,50 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11488
Data: 03/08/2023
Valor: R$ 8.284,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com às despesas com Serviço de Fornecimento e o uso do sistema de distribuição de energia elétrica de baixa-tensão (Grupo B), visando atender as necessidades das unidades administrativas:(cotec, torres de internet, escritorio de fortaleza).
Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 8.284,50 | |
Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.284,50 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 8.284,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com às despesas com Serviço de Fornecimento e o uso do sistema de distribuição de energia elétrica de baixa-tensão (Grupo B), visando atender as necessidades das unidades administrativas:(cotec, torres de internet, escritorio de fortaleza). | 17/08/2023 | 17080105 | R$ 8.284,50 | |
Total | R$ 8.284,50 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |