info Empenho
Número
10040006/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Ordinário
Data
10/04/2025
Valor
R$ 180,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO II, PARA UTILIZAÇÃO DOS SETORES LIGADOS A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEINFRA, POR MEIO DE CONTRATO Nº06/2025-SEINFRA, PE24006-SEPLAG.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.315.046/0001-81
library_books Licitação
Número
PE24006-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/02/2025
Data Publicação
18/12/2024
Valor Estimado
R$ 750.901,69
Valor Total
R$ 344.543,96
assignment Contrato
Número
06/2025-SEINFR
Data Assinatura
28/03/2025
Vigência
28/03/2025 - 28/03/2026
Valor Total
R$ 180,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULÓSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22X19 CM, MINIMO 60 TOALHAS CADA ROLO, BRANCO, FOLHA DUPLA ABSORVENTE, PICOTADA, PACOTE 2 ROLOS | R$ 4,00 | 25,000000 | R$ 100,00 |
2 | PANO DE COPA E COZINHA, 100% ALGODÃO, DIMENSÕES 42 X 70 CM, VARIAÇÃO +/- 5%, PESO APROXIMADO 70 G, BORDAS ACABAMENTO OVERLOCK, ABERTO. | R$ 1,60 | 50,000000 | R$ 80,00 |
Total | R$ 180,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5986
Data: 24/04/2025
Valor: R$ 180,00
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO II, PARA UTILIZAÇÃO DOS SETORES LIGADOS A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEINFRA, POR MEIO DE CONTRATO Nº06/2025-SEINFRA, PE24006-SEPLAG.
Número: 4688 | Data Emissão: 24/04/2025 | Doc. Ref.: 202504 | Valor Bruto: R$ 180,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 180,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/04/2025 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 223250039746046 | Chave Acesso: 23250429315046000181550010000046881000468847 | Chave Verific: 23250429315046000181550010000046881000468847 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULÓSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22X19 CM, MINIMO 60 TOALHAS CADA ROLO, BRANCO, FOLHA DUPLA ABSORVENTE, PICOTADA, PACOTE 2 ROLOS | PACOTE | 25.0000 | R$ 4,00 | R$ 100,00 |
002 | PANO DE COPA E COZINHA, 100% ALGODÃO, DIMENSÕES 42 X 70 CM, VARIAÇÃO +/- 5%, PESO APROXIMADO 70 G, BORDAS ACABAMENTO OVERLOCK, ABERTO. | UNIDADE | 50.0000 | R$ 1,60 | R$ 80,00 |
Total Geral: R$ 180,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |