info Empenho
Número
09060003/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
09/06/2016
Valor
R$ 16.687,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.520.829/0001-40
library_books Licitação
Número
PE043/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/12/2015
Data Publicação
08/09/2015
Valor Estimado
R$ 10.702.250,43
Valor Total
R$ 10.879.504.092,43
assignment Contrato
Número
043201502
Data Assinatura
01/10/2014
Vigência
01/10/2014 - 30/10/2014
Valor Total
R$ 700,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 NORETISTERONA 0,35MG CARTELA C/35 COMPRIMIDO R$ 5,77 500,000000 R$ 2.887,50
2 SALBUTAMOL 100MCG/DOSE, AEROSOL ORAL FRASCO COM 200 DOSES R$ 6,90 2.000,000000 R$ 13.800,00
Total R$ 16.687,50

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10936
Data: 13/07/2016
Valor: R$ 13.800,00
Descrição / Justificativa:
Número: 118230 Data Emissão: 13/07/2016 Doc. Ref.: 201607 Valor Bruto: R$ 13.800,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: 1658083688 Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 13.800,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 13/07/2016 N° do CGF do Emitente: UF do Emitente: RS
Nº do Protocolo de Autorização: 143160103680319 Chave Acesso: 43160602520829000140550010001182301675982356 Chave Verific: Série do Selo: 16
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 SALBUTAMOL 100MCG/DOSE, AEROSOL ORAL FRASCO COM 200 DOSES FRASCO 2000.0000 R$ 6,90 R$ 13.800,00
Cód. Liquidação: 12294
Data: 08/07/2016
Valor: R$ 2.887,50
Descrição / Justificativa:
Número: 119109 Data Emissão: 08/07/2016 Doc. Ref.: 201607 Valor Bruto: R$ 2.887,50
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: 1665462170 Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 2.887,50
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 08/07/2016 N° do CGF do Emitente: UF do Emitente: RS
Nº do Protocolo de Autorização: 14316013905346 Chave Acesso: 43160702520829000140550010001191091273551422 Chave Verific: Série do Selo: 16
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 NORETISTERONA 0,35MG CARTELA C/35 COMPRIMIDO UNIDADE 500.0000 R$ 5,78 R$ 2.887,50
Total Geral: R$ 16.687,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 11/11/2016 11110147   R$ 2.887,50
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 12/08/2016 12080106   R$ 13.800,00
Total R$ 16.687,50
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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