info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    09040007/2021
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    09/04/2021
                Valor
                    R$ 14.340,00
                Natureza
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Fonte
                    Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
                Programa Atividade
                    FORTALECER E MANTER A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA                 
                Centro de Custo
                    MEDICAMENTOS
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Suporte Profilático e Terapêutico
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    21.227.039/0001-16
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE125/2019
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        19/11/2019
                    Data Publicação
                        22/08/2019
                    Valor Estimado
                        R$ 3.436.634,10
                    Valor Total
                        R$ 1.844.529,50
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0402/2020-SAUDE
                    Data Assinatura
                        21/10/2020
                    Vigência
                        21/10/2020 - 18/12/2021
                    Valor Total
                        R$ 76.024,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | PREDNISONA, 5 MG. | R$ 0,07 | 54.000,000000 | R$ 3.780,00 | 
| 2 | PREDNISONA, 20 MG. | R$ 0,16 | 66.000,000000 | R$ 10.560,00 | 
| Total | R$ 14.340,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 9072
                                                            Data: 14/05/2021
                                                            Valor: R$ 14.340,00
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
                                                        | Número: 7378 | Data Emissão: 04/05/2021 | Doc. Ref.: 202105 | Valor Bruto: R$ 14.340,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.340,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/05/2021 | N° do CGF do Emitente: 42465 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143210087480306 | Chave Acesso: 43210521227039000116550000000073781500449385 | Chave Verific: 43210521227039000116550000000073781500449385 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PREDNISONA, 20 MG. | COMPRIMIDO | 66000.0000 | R$ 0,16 | R$ 10.560,00 | 
| 002 | PREDNISONA, 5 MG. | COMPRIMIDO | 54000.0000 | R$ 0,07 | R$ 3.780,00 | 
                                            Total Geral: R$ 14.340,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 29/06/2021 | 29060051 | R$ 14.340,00 | |
| Total | R$ 14.340,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        