info Empenho
Número
08100029/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
08/10/2021
Valor
R$ 585,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
LANCHES E REFEIÇÕES
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AS UNIDADES VINCULADAS A COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 342/2021 E PLANO MUNIICPAL DE SAÚDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.054.102/0001-06
library_books Licitação
Número
PE087/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/08/2021
Data Publicação
23/06/2021
Valor Estimado
R$ 770.228,00
Valor Total
R$ 433.000,00
assignment Contrato
Número
0342/2021-SMS
Data Assinatura
02/09/2021
Vigência
02/09/2021 - 02/09/2025
Valor Total
R$ 504.000,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | REFEIÇÃO TIPO I. | R$ 15,00 | 39,000000 | R$ 585,00 |
Total | R$ 585,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 22859
Data: 10/12/2021
Valor: R$ 585,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AS UNIDADES VINCULADAS A COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 342/2021 E PLANO MUNIICPAL DE SAÚDE 2018-2021.
Número: 206 | Data Emissão: 09/12/2021 | Doc. Ref.: 202112 | Valor Bruto: R$ 585,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 585,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/12/2021 | N° do CGF do Emitente: 53460 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123210083813675 | Chave Acesso: 23211211054102000106550010000002061300407718 | Chave Verific: 23211211054102000106550010000002061300407718 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | REFEIÇÃO TIPO I. | UNIDADE | 39.0000 | R$ 15,00 | R$ 585,00 |
Total Geral: R$ 585,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 585,00 |
Total | R$ 585,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AS UNIDADES VINCULADAS A COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 342/2021 E PLANO MUNIICPAL DE SAÚDE 2018-2021. | 03/03/2022 | 03030031 | R$ 585,00 |
Total | R$ 585,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |