info Empenho
Número
08100004/2019
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
08/10/2019
Valor
R$ 2.398,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE 100 LIVRETOS, REFERENTE A SEMANA DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA, SOLICITADO PELA A SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PMS.
Função
Administração
Subfunção
Comunicação Social
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
72.231.103/0001-73
library_books Licitação
Número
CP006/2018
Modalidade
Concorrência Pública
Data Homologação
04/06/2018
Data Publicação
04/06/2018
Valor Estimado
R$ 2.500.000,00
Valor Total
R$ 2.500.000,00
assignment Contrato
Número
0007/2019-GABP
Data Assinatura
27/03/2019
Vigência
27/03/2019 - 27/03/2024
Valor Total
R$ 14.125.000,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVICO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE- SERVICO DE DIVULGACAO EM VEICULO DE COMUNIC | R$ 1,00 | 2.398,000000 | R$ 2.398,00 |
Total | R$ 2.398,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16501
Data: 21/11/2019
Valor: R$ 2.398,00
Descrição / Justificativa: SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE 100 LIVRETOS, REFERENTE A SEMANA DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA, SOLICITADO PELA A SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PMS.
Número: 3061 | Data Emissão: 21/11/2019 | Doc. Ref.: 201911 | Valor Bruto: R$ 2.398,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.398,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1111566 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 715064354 | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVICO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE- SERVICO DE DIVULGACAO EM VEICULO DE COMUNIC | UNIDADE | 2398.0000 | R$ 1,00 | R$ 2.398,00 |
Total Geral: R$ 2.398,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE 100 LIVRETOS, REFERENTE A SEMANA DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA, SOLICITADO PELA A SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PMS. | 04/12/2019 | 04120013 | R$ 2.398,00 | |
Total | R$ 2.398,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |