info Empenho
Número
08100001/2024
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Global
Data
08/10/2024
Valor
R$ 135.411,20
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
ADQUIRIR NOVOS EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ETA'S E ETE'S
Centro de Custo
Serviços de Corte e Religação d'água
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face a despesas com contratação de empresa para execução dos serviços de ligação predial de água, corte e religação predial de água, com fornecimento de materiais.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.962.967/0001-70
library_books Licitação
Número
PE 22003-SAAE
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/04/2022
Data Publicação
08/03/2022
Valor Estimado
R$ 1.452.751,36
Valor Total
R$ 1.452.751,36
assignment Contrato
Número
037/2022
Data Assinatura
03/05/2022
Vigência
03/05/2022 - 02/05/2026
Valor Total
R$ 6.611.174,30
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | Ligação de ramal predial de água | R$ 377,54 | 215,349600 | R$ 81.303,08 |
2 | Recomposição de pavimentação em pedra tosca | R$ 21,05 | 214,800000 | R$ 4.521,54 |
3 | Ramal predial com pavimento em pedra tosca | R$ 30,78 | 1.611,000000 | R$ 49.586,58 |
Total | R$ 135.411,20 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15249
Data: 11/10/2024
Valor: R$ 135.411,20
Descrição / Justificativa: Despesas com contratação de empresa para execução dos serviços de ligação predial de água, corte e religação predial de água, com fornecimento de materiais.
Número: 548 | Data Emissão: 10/10/2024 | Doc. Ref.: 202410 | Valor Bruto: R$ 135.411,20 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 135.411,20 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/10/2024 | N° do CGF do Emitente: 4556267 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 534827839 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | Recomposição de pavimentação em pedra tosca | METRO QUADRADO | 214.8000 | R$ 21,05 | R$ 4.521,54 |
002 | Ligação de ramal predial de água | SERVIÇO | 215.3496 | R$ 377,54 | R$ 81.303,08 |
003 | Ramal predial com pavimento em pedra tosca | METRO | 1611.0000 | R$ 30,78 | R$ 49.586,58 |
Total Geral: R$ 135.411,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face a despesas com contratação de empresa para execução dos serviços de ligação predial de água, corte e religação predial de água, com fornecimento de materiais. | 21/10/2024 | 21100002 | R$ 135.411,20 | |
Total | R$ 135.411,20 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |