info Empenho
Número
08050010/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
08/05/2024
Valor
R$ 3.300,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 087/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.138.978/0001-00
library_books Licitação
Número
PE23055-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/02/2024
Data Publicação
20/10/2023
Valor Estimado
R$ 511.500,00
Valor Total
R$ 270.476,00
assignment Contrato
Número
0087/2024-SMS
Data Assinatura
22/04/2024
Vigência
23/04/2024 - 22/04/2025
Valor Total
R$ 6.420,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 PREDNISONA, 5 MG. R$ 0,06 55.000,000000 R$ 3.300,00
Total R$ 3.300,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7192
Data: 03/06/2024
Valor: R$ 2.100,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 087/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 1916 Data Emissão: 28/05/2024 Doc. Ref.: 202405 Valor Bruto: R$ 2.100,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 2.100,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 28/05/2024 N° do CGF do Emitente: 000 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 223240006453875 Chave Acesso: 23240541138978000100550010000019161000114745 Chave Verific: 23240541138978000100550010000019161000114745 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 PREDNISONA, 5 MG. COMPRIMIDO 35000.0000 R$ 0,06 R$ 2.100,00
Cód. Liquidação: 12566
Data: 01/08/2024
Valor: R$ 1.200,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 087/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 2026 Data Emissão: 13/06/2024 Doc. Ref.: 202406 Valor Bruto: R$ 1.200,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 1.200,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 13/06/2024 N° do CGF do Emitente: 000 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 223240010959621 Chave Acesso: 23240641138978000100550010000020261000115887 Chave Verific: 23240641138978000100550010000020261000115887 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 PREDNISONA, 5 MG. COMPRIMIDO 20000.0000 R$ 0,06 R$ 1.200,00
Total Geral: R$ 3.300,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 087/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. 23/10/2024 23100051   R$ 1.200,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 087/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. 14/08/2024 14080066   R$ 2.100,00
Total R$ 3.300,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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