info Empenho
Número
08010047/2015
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
08/01/2015
Valor
R$ 643.100,00
Natureza
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
Fonte
Recursos Próprios/Ordinários
Programa Atividade
MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS - SCSP
Centro de Custo
CONTRATADOS E COOPERADOS
Descrição/Objeto do Empenho
ESTIMATIVA DA CONTRATACAO DE SERVICO DE MAO-DE-OBRA TERCEIRIZADA P/ ATENDER A NECESSIDADE DE LIMPEZA URBANA,COLETA DE LIXO E SERV. CONGENERES DO MUNICIPIO DE SOBRAL,CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CLT, CONF. LICITACAO PP 203/2013, REF. JANEIRO/2015.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.531.239/0001-01
library_books Licitação
Número
PP203/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/12/2013
Data Publicação
06/11/2013
Valor Estimado
R$ 8.822.548,56
Valor Total
R$ 849.771.181,37
assignment Contrato
Número
2032013
Data Assinatura
11/12/2013
Vigência
11/12/2013 - 07/12/2018
Valor Total
R$ 31.439.127,82
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCERIZADA ( GARI) | R$ 8.325.751,56 | 1,000000 | R$ 643.100,00 |
Total | R$ 643.100,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
698 | 02/02/2015 | 12856 | R$ 642.929,27 | ||
Total | R$ 642.929,27 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
ESTIMATIVA DA CONTRATACAO DE SERVICO DE MAO-DE-OBRA TERCEIRIZADA P/ ATENDER A NECESSIDADE DE LIMPEZA URBANA,COLETA DE LIXO E SERV. CONGENERES DO MUNICIPIO DE SOBRAL,CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CLT, CONF. LICITACAO PP 203/2013, REF. JANEIRO/2015. | 11/02/2015 | 11020095 | R$ 642.929,27 | |
Total | R$ 642.929,27 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 01/10/2015 | 01100032 | R$ 170,73 |
Total | R$ 170,73 |