info Empenho
Número
07120154/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
07/12/2023
Valor
R$ 12.950,40
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA E MANUTENÇAO DE TRANSPORTE ESCOLAR
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OUK-7E01 NAS LOCALIDADES DE PREFEITURA/ PATRIARCA (MANHÃ/TARDE).PE23010-SME
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
46.055.991/0001-00
library_books Licitação
Número
PE23010-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/09/2023
Data Publicação
12/04/2023
Valor Estimado
R$ 2.109.427,20
Valor Total
R$ 1.120.841,28
assignment Contrato
Número
0159/2023-SME
Data Assinatura
19/10/2023
Vigência
19/10/2023 - 19/04/2026
Valor Total
R$ 650.246,40
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA PATRIARCA II. | R$ 7,10 | 1.824,000000 | R$ 12.950,40 |
| Total | R$ 12.950,40 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 20530
Data: 28/12/2023
Valor: R$ 11.587,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OUK-7E01 NAS LOCALIDADES DE PREFEITURA/ PATRIARCA (MANHÃ/TARDE).PE23010-SME
| Número: 50 | Data Emissão: 27/12/2023 | Doc. Ref.: 202312 | Valor Bruto: R$ 11.587,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.587,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/12/2023 | N° do CGF do Emitente: 54808 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: bqhimpwsyar2u8n9f6jo7dlvcet | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA PATRIARCA II. | QUILOMETRO | 1632.0000 | R$ 7,10 | R$ 11.587,20 |
Total Geral: R$ 11.587,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 07/12/2023 | 07120063 | R$ 1.363,20 |
| Total | R$ 1.363,20 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 11.587,20 |
| Total | R$ 11.587,20 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OUK-7E01 NAS LOCALIDADES DE PREFEITURA/ PATRIARCA (MANHÃ/TARDE).PE23010-SME | 23/02/2024 | 23020045 | R$ 11.587,20 |
| Total | R$ 11.587,20 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||