info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    07110071/2016
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA DE OBRAS                                                             
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    07/11/2016
                Valor
                    R$ 79.379,59
                Natureza
                    Obras e Instalações
                Fonte
                    Recursos Ordinários
                Programa Atividade
                    DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA                                                                   
                Centro de Custo
                    OBRAS E INSTALAÇÕES.
                Descrição/Objeto do Empenho
                    1ª MEDICAO DO CONTRATO QUE TEM POR OBJETIVO A CONSTRUCAO DE DRENAGEM DA BACIA DA CAPELA DA MAE RAINHA, NO BAIRRO PADRE IBIAPINA, SOBRAL. TP 009/2015
                Função
                    Urbanismo
                Subfunção
                    Infra-Estrutura  Urbana
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    09.620.624/0001-86
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        TP009/2015
                    Modalidade
                        Tomada de Preços
                    Data Homologação
                        06/05/2015
                    Data Publicação
                        08/04/2015
                    Valor Estimado
                        R$ 1.298.869,80
                    Valor Total
                        R$ 1.296.107,41
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        TP0092015
                    Data Assinatura
                        07/05/2015
                    Vigência
                        01/11/2016 - 03/05/2020
                    Valor Total
                        R$ 3.948.637,16
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                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                                    
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|
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                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 20331
                                                            Data: 29/11/2016
                                                            Valor: R$ 79.379,59
                                                        Descrição / Justificativa: 
                                                        | Número: 101 | Data Emissão: 29/11/2016 | Doc. Ref.: 201611 | Valor Bruto: R$ 79.379,59 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 79.379,59 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9886 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: MSG5P0DV | Série do Selo: | |
                                            Total Geral: R$ 79.379,59                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| 1ª MEDICAO DO CONTRATO QUE TEM POR OBJETIVO A CONSTRUCAO DE DRENAGEM DA BACIA DA CAPELA DA MAE RAINHA, NO BAIRRO PADRE IBIAPINA, SOBRAL. TP 009/2015 | 30/11/2016 | 30110005 | R$ 79.379,59 | |
| Total | R$ 79.379,59 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        