info Empenho
Número
07100019/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
07/10/2020
Valor
R$ 156.466,47
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
CLÍNICAS - PRODUÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
OS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES OFTALMOLOGICOS, DE ACORDO COM A TABELA SUS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. CONTRATO N°051/2017.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.460.066/0001-60
library_books Licitação
Número
IN002/2017-SMS
Modalidade
Inexigibilidade
Data Homologação
31/03/2017
Data Publicação
31/03/2017
Valor Estimado
R$ 4.637.354,79
Valor Total
R$ 1.127.686,65
assignment Contrato
Número
051/2017
Data Assinatura
24/04/2017
Vigência
24/04/2017 - 23/09/2022
Valor Total
R$ 12.869.037,38
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS | R$ 156.466,47 | 1,000000 | R$ 156.466,47 |
Total | R$ 156.466,47 |
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11466
Data: 21/10/2020
Valor: R$ 156.466,47
Descrição / Justificativa: OS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES OFTALMOLOGICOS, DE ACORDO COM A TABELA SUS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. CONTRATO N°051/2017.
Número: 1986 | Data Emissão: 19/10/2020 | Doc. Ref.: 202010 | Valor Bruto: R$ 156.466,47 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 156.466,47 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/10/2020 | N° do CGF do Emitente: 2009 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: Jyo-KcNrSzRn | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS | UNIDADE | 1.0000 | R$ 156.466,47 | R$ 156.466,47 |
Total Geral: R$ 156.466,47
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
OS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES OFTALMOLOGICOS, DE ACORDO COM A TABELA SUS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. CONTRATO N°051/2017. | 27/10/2020 | 27100026 | R$ 156.466,47 | |
Total | R$ 156.466,47 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |