info Empenho
Número
07100017/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Modalidade
Ordinário
Data
07/10/2024
Valor
R$ 1.900,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REALIZAÇÃO. COORDENAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Empenho para fazer face as despesas com locação de estrutura para apoio na realização da comemoração do Dia das Crianças
Função
Cultura
Subfunção
Comunicação Social
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.479.662/0001-84
library_books Licitação
Número
PE23003-SECULT
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/07/2023
Data Publicação
09/05/2023
Valor Estimado
R$ 238.133,14
Valor Total
R$ 195.000,00
assignment Contrato
Número
097/2023-SECULT
Data Assinatura
20/07/2023
Vigência
20/07/2023 - 20/12/2024
Valor Total
R$ 232.300,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOCAÇÃO DE GERADOR MÓVEL, CONTENDO NO MINIMO: CAPACIDADE DE 160 A 180 KVA, TRIFASICO, 60 HZ. | R$ 1.900,00 | 1,000000 | R$ 1.900,00 |
Total | R$ 1.900,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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15970 | Empenho para fazer face as despesas com locação de estrutura para apoio na realização da comemoração do Dia das Crianças | 16/10/2024 | 868 | R$ 1.900,00 | |
Total | R$ 1.900,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Empenho para fazer face as despesas com locação de estrutura para apoio na realização da comemoração do Dia das Crianças | 07/11/2024 | 07110026 | R$ 1.900,00 | |
Total | R$ 1.900,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |