info Empenho
Número
07050016/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
07/05/2019
Valor
R$ 7.866,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Educação
Programa Atividade
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KUQ 9783, NAS LOCALIDADES DE SETOR IV/RIACHO SECO/SERROTE DO PIABA/ESC. AGRICOLA/CAEIRAS/BONFIM/VARZEA REDONDA (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
18.472.946/0001-16
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
197/2018-SME
Data Assinatura
01/09/2018
Vigência
01/09/2018 - 01/03/2024
Valor Total
R$ 739.566,81
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 5,70 | 1.380,000000 | R$ 7.866,00 |
Total | R$ 7.866,00 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
7205 | EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KUQ 9783, NAS LOCALIDADES DE SETOR IV/RIACHO SECO/SERROTE DO PIABA/ESC. AGRICOLA/CAEIRAS/BONFIM/VARZEA REDONDA (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 14/06/2019 | 62 | R$ 7.524,00 | |
Total | R$ 7.524,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KUQ 9783, NAS LOCALIDADES DE SETOR IV/RIACHO SECO/SERROTE DO PIABA/ESC. AGRICOLA/CAEIRAS/BONFIM/VARZEA REDONDA (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 28/06/2019 | 28060095 | R$ 7.524,00 | |
Total | R$ 7.524,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/08/2019 | 01080098 | R$ 342,00 |
Total | R$ 342,00 |