info Empenho
Número
07030042/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
07/03/2023
Valor
R$ 1.848,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 024/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.474.953/0001-76
library_books Licitação
Número
PE22033-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
17/11/2022
Data Publicação
10/05/2022
Valor Estimado
R$ 235.080,70
Valor Total
R$ 135.395,90
assignment Contrato
Número
0024/2023-SMS
Data Assinatura
10/02/2023
Vigência
13/02/2023 - 12/02/2024
Valor Total
R$ 2.727,80

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 GEL DESSENSIBILIZANTE À BASE DE NITRATO DE POTÁSSIO 6% (VARIAÇÃO DE +/- 3%) E FLUORETO DE SÓDIO 2% (VARIAÇÃO DE +/- 1%). SERINGA COM 2,5 ML. R$ 7,50 75,000000 R$ 562,50
2 FIO DENTAL. ROLO COM 100 M. R$ 1,87 100,000000 R$ 187,00
3 LÂMINA DE BISTURI Nº 12, LÂMINA ESTÉRIL PARA BISTURI, EM AÇO INOX, ESTÉRIL, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA. R$ 30,38 35,000000 R$ 1.063,30
4 POTE DAPPEN. PLÁSTICO. COM DUAS CAVIDADES PARA MANIPULAÇÃO. AUTOCLAVÁVEL. R$ 1,80 20,000000 R$ 36,00
Total R$ 1.848,80

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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação Descrição / Justificativa Data Nota Status Valor
7616 Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 024/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. 06/06/2023 2392   R$ 673,08
15457 Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 024/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. 23/10/2023 2762   R$ 1.139,72
Total R$ 1.812,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 024/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. 13/12/2023 13120047   R$ 1.139,72
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 024/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. 24/08/2023 24080077   R$ 673,08
Total R$ 1.812,80
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
ANULACAO DE SALDO 14/11/2023 14110182 R$ 36,00
Total R$ 36,00
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