info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    07030002/2024
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    07/03/2024
                Valor
                    R$ 35.645,57
                Natureza
                    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
                Fonte
                    Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços  Público de Saúde
                Programa Atividade
                    CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA
                Centro de Custo
                    CLÍNICAS - PRODUÇÃO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PORTADORES DE DEFICIENCIA INTELECTUAL E MULTIPLA C/ INTEGRACAO NO SISTEMA UNICO DE SAUDE(SUS), CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025 E CONTRATO Nº007/2021.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Asistência Hospitalar e Ambulatorial
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    35.048.446/0001-70
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                            
        Não há licitação vinculado a este empenho.
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        007/2021-SMS
                    Data Assinatura
                        30/12/2021
                    Vigência
                        01/01/2022 - 31/12/2025
                    Valor Total
                        R$ 1.726.729,19
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS. | R$ 35.645,57 | 1,000000 | R$ 35.645,57 | 
| Total | R$ 35.645,57 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                            
                            
                                            Não há histórico de liquidação para este empenho.
                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PORTADORES DE DEFICIENCIA INTELECTUAL E MULTIPLA C/ INTEGRACAO NO SISTEMA UNICO DE SAUDE(SUS), CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025 E CONTRATO Nº007/2021. | 03/04/2024 | 03040010 | R$ 35.645,57 | |
| Total | R$ 35.645,57 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        