info Empenho
Número
06120005/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
06/12/2023
Valor
R$ 535.770,00
Natureza
Locação de Mão-de-Obra
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Serviços Diversos
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços de mão de obra terceirizada, para a prestação de serviços continuados, cujos empregados sejam regidos pela CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), para atender as necessidades do SAAE.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.468.050/0001-47
library_books Licitação
Número
PE23012-SAAE
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/07/2023
Data Publicação
25/05/2023
Valor Estimado
R$ 8.847.578,28
Valor Total
R$ 8.137.260,60
assignment Contrato
Número
0071/2023-SAAE
Data Assinatura
13/09/2023
Vigência
13/09/2023 - 12/09/2025
Valor Total
R$ 19.819.252,68
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. | R$ 535.770,00 | 1,000000 | R$ 535.770,00 |
Total | R$ 535.770,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Anulação de saldo de empenho | 29/12/2023 | 29120126 | R$ 46.922,52 |
Total | R$ 46.922,52 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 3.129,00 |
Total | R$ 3.129,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Liquidação Resto a pagar | 01/02/2024 | R$ 488.847,48 |
Total | R$ 488.847,48 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAV. MEM DE SÁ, Nº 200, DOMINGOS OLÍMPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO CEI TEREZINHA DE JESUS PONTE ARAGÃO. REF. DEZEMBRO/2023. | 03/04/2024 | 03040069 | R$ 3.129,00 |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços de mão de obra terceirizada, para a prestação de serviços continuados, cujos empregados sejam regidos pela CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), para atender as necessidades do SAAE. | 02/02/2024 | 02020005 | R$ 488.847,48 |
Total | R$ 491.976,48 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |