info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    06120005/2023
                Unidade Orçamentária
                    SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
                Modalidade
                    Estimado
                Data
                    06/12/2023
                Valor
                    R$ 535.770,00
                Natureza
                    Locação de Mão-de-Obra
                Fonte
                    Outros Recursos Vinculados
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
                Centro de Custo
                    Serviços Diversos
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços de mão de obra terceirizada, para a prestação de serviços continuados, cujos empregados sejam regidos pela CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), para atender as necessidades do SAAE.
                Função
                    Administração
                Subfunção
                    Administração Geral
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    07.468.050/0001-47
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE23012-SAAE
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        27/07/2023
                    Data Publicação
                        25/05/2023
                    Valor Estimado
                        R$ 8.847.578,28
                    Valor Total
                        R$ 8.137.260,60
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0071/2023-SAAE
                    Data Assinatura
                        13/09/2023
                    Vigência
                        13/09/2023 - 12/09/2026
                    Valor Total
                        R$ 30.194.091,72
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. | R$ 535.770,00 | 1,000000 | R$ 535.770,00 | 
| Total | R$ 535.770,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                            
                            
                                            Não há histórico de liquidação para este empenho.
                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Anulação de saldo de empenho | 29/12/2023 | 29120126 | R$ 46.922,52 | 
| Total | R$ 46.922,52 | ||
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Valor | 
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 3.129,00 | 
| Total | R$ 3.129,00 | 
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 01/02/2024 | R$ 488.847,48 | 
| Total | R$ 488.847,48 | |
                                            monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Doc | Valor | 
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAV. MEM DE SÁ, Nº 200, DOMINGOS OLÍMPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO CEI TEREZINHA DE JESUS PONTE ARAGÃO. REF. DEZEMBRO/2023. | 03/04/2024 | 03040069 | R$ 3.129,00 | 
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços de mão de obra terceirizada, para a prestação de serviços continuados, cujos empregados sejam regidos pela CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), para atender as necessidades do SAAE. | 02/02/2024 | 02020005 | R$ 488.847,48 | 
| Total | R$ 491.976,48 | ||
                                            cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
 
                        