info Empenho
Número
06110038/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Ordinário
Data
06/11/2017
Valor
R$ 160,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO.
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
SERVICOS DE MATERIAL GRAFICO PARA I FESTCARNES CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 11060007/2017
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
19.293.025/0001-59
library_books Licitação
Número
PP052/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/08/2017
Data Publicação
17/07/2017
Valor Estimado
R$ 59.313,50
Valor Total
R$ 111.670,00
assignment Contrato
Número
020/2017
Data Assinatura
25/09/2017
Vigência
29/09/2017 - 29/09/2018
Valor Total
R$ 173.140,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | CONFEC CRACHÁ OFFSET 15 X 21CM 4 X 0 CORES ESCALA CMYK EM COUCHÊ BRILHO 250G CTP INCLUSO | R$ 0,80 | 200,000000 | R$ 160,00 |
Total | R$ 160,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
14280 | SERVICOS DE MATERIAL GRAFICO PARA I FESTCARNES CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 11060007/2017 | 01/12/2017 | 512 | R$ 160,00 | |
Total | R$ 160,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 160,00 |
Total | R$ 160,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
SERVICOS DE MATERIAL GRAFICO PARA I FESTCARNES CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 11060007/2017 | 24/01/2018 | 24010002 | R$ 160,00 |
Total | R$ 160,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |