info Empenho
Número
06100028/2021
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
06/10/2021
Valor
R$ 339,75
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR
Centro de Custo
MATERIAL DE INFORMÁTICA.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÕES DE MATERIAL E INSUMOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
36.975.874/0001-01
library_books Licitação
Número
AD072/21-SDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
21/09/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 91.381,96
Valor Total
R$ 91.381,96
assignment Contrato
Número
052/2021-SEDHAS
Data Assinatura
24/09/2021
Vigência
06/10/2021 - 06/10/2022
Valor Total
R$ 12.719,96

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 ADAPTADOR WIFI USB 300MBPS CONEXÕES USB 2.0/ PADRÃO IEEE 802.11B, IEEE 802.11G, IEEE 802.11N./ VELOCIDADE 300 MBPS. R$ 67,95 5,000000 R$ 339,75
Total R$ 339,75

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21024
Data: 24/11/2021
Valor: R$ 339,75
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÕES DE MATERIAL E INSUMOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Número: 109 Data Emissão: 11/11/2021 Doc. Ref.: 202111 Valor Bruto: R$ 339,75
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 339,75
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 11/11/2021 N° do CGF do Emitente: 13354267 UF do Emitente: MG
Nº do Protocolo de Autorização: 131214427604320 Chave Acesso: 31211136975874000101550010000001091078678308 Chave Verific: 31211136975874000101550010000001091078678308 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 ADAPTADOR WIFI USB 300MBPS CONEXÕES USB 2.0/ PADRÃO IEEE 802.11B, IEEE 802.11G, IEEE 802.11N./ VELOCIDADE 300 MBPS. UNIDADE 5.0000 R$ 67,95 R$ 339,75
Total Geral: R$ 339,75
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
AQUISIÇÕES DE MATERIAL E INSUMOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 16/12/2021 16120001   R$ 339,75
Total R$ 339,75
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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