info Empenho
Número
06030033/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Modalidade
Global
Data
06/03/2018
Valor
R$ 4.457,08
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DESSA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 012/2017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Número
PE023/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2017
Data Publicação
19/06/2017
Valor Estimado
R$ 1.901.112,71
Valor Total
R$ 609.280,56
assignment Contrato
Número
012/2017
Data Assinatura
20/09/2017
Vigência
20/09/2017 - 20/09/2018
Valor Total
R$ 8.501,32
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | ESTILETE ESTREITO 9MM | R$ 0,80 | 22,000000 | R$ 17,60 |
2 | CLIPS 8/0 - GALVANIZADO | R$ 2,42 | 18,000000 | R$ 43,56 |
3 | GRAMPO 23/10 | R$ 8,80 | 4,000000 | R$ 35,20 |
4 | PASTA ARQUIVADORO AZ LOMBO EM PAPELÃO REFORÇADO COM FERRAGEM DE METAL FORMATO 350 X 280 X 80MM | R$ 5,48 | 762,000000 | R$ 4.175,76 |
5 | ESPIRAL PLASTICO PRETO EM PVC SEMIRRIDO 50MM CAP. 400 FOLHAS | R$ 14,43 | 6,000000 | R$ 86,58 |
6 | MOLHADOR DE DEDO 12G | R$ 1,41 | 38,000000 | R$ 53,58 |
7 | PAPEL ADESIVO BRANCO LISO, FOSCO TAM. A4 210 X 297MM RESMA COM 100 FLS | R$ 44,80 | 1,000000 | R$ 44,80 |
Total | R$ 4.457,08 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
6107 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DESSA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 012/2017. | 06/06/2018 | 1810 | R$ 1.131,20 | |
10602 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DESSA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 012/2017. | 31/08/2018 | 2040 | R$ 2.192,00 | |
Total | R$ 3.323,20 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DESSA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 012/2017. | 03/10/2018 | 03100051 | R$ 2.192,00 | |
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DESSA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 012/2017. | 19/06/2018 | 19060034 | R$ 1.131,20 | |
Total | R$ 3.323,20 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
CANCELAMENTO POR NÃO EXECUÇÃO DA DESPESA E ENCERRAMENTO DO CONTRATO | 26/09/2018 | 26090001 | R$ 1.133,88 |
Total | R$ 1.133,88 |