info Empenho
Número
06020043/2015
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
06/02/2015
Valor
R$ 2.404,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Vinculados a Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
16.970.003/0001-98
library_books Licitação
Número
PP109/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/09/2014
Data Publicação
09/06/2014
Valor Estimado
R$ 1.432.555,60
Valor Total
R$ 700.145,00
assignment Contrato
Número
10920143
Data Assinatura
26/09/2014
Vigência
26/09/2014 - 26/09/2015
Valor Total
R$ 265.499,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | ESPONJA DE LÃ DE AÇO | R$ 0,98 | 200,000000 | R$ 196,00 |
2 | ESPONJA DUPLA FACE | R$ 0,61 | 800,000000 | R$ 488,00 |
3 | LUVA P/ LIMPEZA , LATEX NATURAL TAM. MEDIO | R$ 2,14 | 500,000000 | R$ 1.070,00 |
4 | FLANELA | R$ 1,30 | 500,000000 | R$ 650,00 |
Total | R$ 2.404,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4355
Data: 11/03/2015
Valor: R$ 2.404,00
Descrição / Justificativa:
Número: 290 | Data Emissão: 11/03/2015 | Doc. Ref.: 201503 | Valor Bruto: R$ 2.404,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.404,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/03/2015 | N° do CGF do Emitente: 8533024 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123150013153791 | Chave Acesso: 23150316970003000198550010000002901508380064 | Chave Verific: | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | ESPONJA DE LÃ DE AÇO | PACOTE | 200.0000 | R$ 0,98 | R$ 196,00 |
002 | ESPONJA DUPLA FACE | UNIDADE | 800.0000 | R$ 0,61 | R$ 488,00 |
003 | LUVA P/ LIMPEZA , LATEX NATURAL TAM. MEDIO | PAR DE | 500.0000 | R$ 2,14 | R$ 1.070,00 |
004 | FLANELA | UNIDADE | 500.0000 | R$ 1,30 | R$ 650,00 |
Total Geral: R$ 2.404,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 29/05/2015 | 29050035 | R$ 2.404,00 | |
Total | R$ 2.404,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |