info Empenho
Número
06020020/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
06/02/2024
Valor
R$ 19.470,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 021/2024 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.752.236/0001-23
library_books Licitação
Número
PE23033-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/11/2023
Data Publicação
16/05/2023
Valor Estimado
R$ 3.146.460,00
Valor Total
R$ 2.354.124,00
assignment Contrato
Número
0021/2024-SMS
Data Assinatura
26/01/2024
Vigência
01/02/2024 - 31/01/2025
Valor Total
R$ 38.940,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | AZITROMICINA, FRASCO 15ML, 40MG/ML, PO PARA SUSPENSAO ORAL. | R$ 6,49 | 3.000,000000 | R$ 19.470,00 |
Total | R$ 19.470,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
5967 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 021/2024 E PMS 2022-2025. | 15/05/2024 | 1068699 | R$ 19.340,20 | |
Total | R$ 19.340,20 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 021/2024 E PMS 2022-2025. | 21/06/2024 | 21060071 | R$ 19.340,20 | |
Total | R$ 19.340,20 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 15/05/2024 | 15050006 | R$ 129,80 |
Total | R$ 129,80 |