info Empenho
Número
05120013/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Global
Data
05/12/2023
Valor
R$ 471.243,55
Natureza
Locação de Mão-de-Obra
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Serviços Diversos
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços de mão de obra terceirizada, para a prestação de serviços continuados, cujos empregados sejam regidos pela CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), para atender as necessidades do SAAE.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.468.050/0001-47
library_books Licitação
Número
PE23012-SAAE
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/07/2023
Data Publicação
25/05/2023
Valor Estimado
R$ 8.847.578,28
Valor Total
R$ 8.137.260,60
assignment Contrato
Número
0071/2023-SAAE
Data Assinatura
13/09/2023
Vigência
13/09/2023 - 12/09/2025
Valor Total
R$ 19.819.252,68
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. | R$ 471.243,55 | 1,000000 | R$ 471.243,55 |
Total | R$ 471.243,55 |
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18190
Data: 05/12/2023
Valor: R$ 471.243,55
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços de mão de obra terceirizada, para a prestação de serviços continuados, cujos empregados sejam regidos pela CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), para atender as necessidades do SAAE.
Número: 13371 | Data Emissão: 05/12/2023 | Doc. Ref.: 202312 | Valor Bruto: R$ 471.243,55 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 471.243,55 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/12/2023 | N° do CGF do Emitente: 1984314 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 851345366 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 471.243,55 | R$ 471.243,55 |
Total Geral: R$ 471.243,55
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços de mão de obra terceirizada, para a prestação de serviços continuados, cujos empregados sejam regidos pela CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), para atender as necessidades do SAAE. | 15/12/2023 | 15120003 | R$ 471.243,55 | |
Total | R$ 471.243,55 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor | |
---|---|---|
Não há histórico de saldo empenho para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Liquidação Resto a pagar | 03/01/2024 | R$ 11.400,00 |
Total | R$ 11.400,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Solicitação de itens de estrutura previstos para realização do show do Réveillon 2023/2024, conforme demandas. | 27/02/2024 | 27020043 | R$ 11.400,00 |
Total | R$ 11.400,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |