info Empenho
Número
05110011/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
05/11/2018
Valor
R$ 1.654,24
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOG
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 18070011 PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL) COM SOFTWARE DE GESTÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DESTA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ( MÊS REFERÊNCIA: 10/201
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.558.157/0001-62
library_books Licitação
Número
RP043/2018-SECO
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
28/06/2018
Data Publicação
28/06/2018
Valor Estimado
R$ 261.683,04
Valor Total
R$ 261.683,04
assignment Contrato
Número
012/2018-SECOG
Data Assinatura
28/06/2018
Vigência
28/06/2018 - 28/06/2022
Valor Total
R$ 915.890,64
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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1 | SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL SMP C/ LONGA DISTANCIA NACIONAL LDNORIGEM SMP LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL CFE PROP | R$ 1,00 | 1.654,240000 | R$ 1.654,24 |
Total | R$ 1.654,24 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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14028 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 18070011 PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL) COM SOFTWARE DE GESTÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DESTA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ( MÊS REFERÊNCIA: 10/201 | 06/11/2018 | R$ 1.654,24 | ||
Total | R$ 1.654,24 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 18070011 PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL) COM SOFTWARE DE GESTÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DESTA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ( MÊS REFERÊNCIA: 10/201 | 21/11/2018 | 21110077 | R$ 1.654,24 | |
Total | R$ 1.654,24 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |