info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    05100037/2023
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
                Modalidade
                    Estimado
                Data
                    05/10/2023
                Valor
                    R$ 19.984,86
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Recursos não vinculados de Impostos
                Programa Atividade
                    AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AVENIDAS E RUAS
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A RECURSO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADM., GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM RAZÃO DO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SEINFRA- (ITEM-01) PEÇAS , CONTRATO Nº102/2022-SEINFRA, PE22010-SEPLAG.
                Função
                    Urbanismo
                Subfunção
                    Infra-Estrutura  Urbana
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    25.165.749/0001-10
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE22010-SEPLAG
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        16/08/2022
                    Data Publicação
                        27/04/2022
                    Valor Estimado
                        R$ 20.876.000,00
                    Valor Total
                        R$ 18.352.120,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        102/2022-SEINFR
                    Data Assinatura
                        29/11/2022
                    Vigência
                        29/11/2022 - 29/11/2025
                    Valor Total
                        R$ 2.249.100,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 19.984,86 | 1,000000 | R$ 19.984,86 | 
| Total | R$ 19.984,86 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 18811
                                                            Data: 14/11/2023
                                                            Valor: R$ 19.984,86
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A RECURSO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADM., GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM RAZÃO DO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SEINFRA- (ITEM-01) PEÇAS , CONTRATO Nº102/2022-SEINFRA, PE22010-SEPLAG.
                                                        | Número: 574787 | Data Emissão: 01/11/2023 | Doc. Ref.: 202311 | Valor Bruto: R$ 19.984,86 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 19.984,86 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/11/2023 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 366R.7624.4123.6346199-V | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 19.984,86 | R$ 19.984,86 | 
                                            Total Geral: R$ 19.984,86                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Valor | 
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 19.984,86 | 
| Total | R$ 19.984,86 | 
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
                                            monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Doc | Valor | 
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A RECURSO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADM., GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM RAZÃO DO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SEINFRA- (ITEM-01) PEÇAS , CONTRATO Nº102/2022-SEINFRA, PE22010-SEPLAG. | 22/02/2024 | 22020095 | R$ 19.984,86 | 
| Total | R$ 19.984,86 | ||
                                            cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
 
                        