info Empenho
Número
05100020/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
05/10/2017
Valor
R$ 4.708,39
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
PP030/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/06/2017
Data Publicação
25/05/2017
Valor Estimado
R$ 208.330,48
Valor Total
R$ 164.120,00
assignment Contrato
Número
74/2017
Data Assinatura
14/07/2017
Vigência
21/07/2017 - 21/07/2018
Valor Total
R$ 82.220,00

remove remove remove

list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 ASSENTO SANITARIO R$ 22,50 5,000000 R$ 112,50
2 ESPUDE PARA VASO SANITARIO EM PVC R$ 3,50 10,000000 R$ 35,00
3 BUCHA 10 P/ FIXAÇÃO R$ 0,15 50,000000 R$ 7,50
4 BUCHA 08 P/FIXAÇÃO R$ 0,10 50,000000 R$ 5,00
5 PARAFUSO FENDA MAD 4,8 X 65 R$ 0,25 100,000000 R$ 25,00
6 PARAFUSO FER CHATA RETA MAD ZINC 4,80 X 50 R$ 0,20 100,000000 R$ 20,00
7 DOBRADIÇA VAI E VEM 881X4 ZINC R$ 58,80 10,000000 R$ 588,00
8 DOBRADIÇA CANTO ZINC 3 1/2 4020 R$ 3,40 8,000000 R$ 27,20
9 FECHADURA BICO DE PAPAGAIO NAPOLE CR ROSETA R$ 42,65 19,000000 R$ 810,35
10 FECHADURA 603/07 ESPELHO GRAFITE PERFIL R$ 37,13 18,000000 R$ 668,34
11 FECHADURA BB EXTERNA 40E28 M311P/CR R$ 66,40 18,000000 R$ 1.195,20
12 FECHADURA BB WC 40E28 M311P/CR R$ 46,90 17,000000 R$ 797,30
13 FECHADURA NIQ P/ GAVETA 30MM R$ 15,20 20,000000 R$ 304,00
14 PARAFUSO MAD CHIB PH 4, X 40MM R$ 0,13 100,000000 R$ 13,00
15 REBITE ALUM 4,8 X 16MM C/50 R$ 5,00 20,000000 R$ 100,00
Total R$ 4.708,39

remove remove remove

playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa Valor
Saldo Empenho R$ 4.708,39
Total R$ 4.708,39
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa Data Valor
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Valor
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 28/03/2018 28030104 R$ 4.708,39
Total R$ 4.708,39
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Valor
Não há histórico de cancelamento para este empenho.
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: Nota:
Gerenciar Informações
Cancelar

Utilizamos cookies e outras tecnologias semelhantes para personalizar conteúdo, recursos de mídia social e análise de tráfego de acordo com os termos de Uso e Privacidade da Google. Ao continuar navegando, você concorda com estas condições.

CONTINUAR