info Empenho
Número
05100016/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
05/10/2017
Valor
R$ 2.314,86
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
PP030/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/06/2017
Data Publicação
25/05/2017
Valor Estimado
R$ 208.330,48
Valor Total
R$ 164.120,00
assignment Contrato
Número
74/2017
Data Assinatura
14/07/2017
Vigência
21/07/2017 - 21/07/2018
Valor Total
R$ 82.220,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | BUCHA 10 P/ FIXAÇÃO | R$ 0,15 | 150,000000 | R$ 22,50 |
2 | BUCHA 08 P/FIXAÇÃO | R$ 0,10 | 150,000000 | R$ 15,00 |
3 | CADEADO E 35 | R$ 16,80 | 20,000000 | R$ 336,00 |
4 | ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4 | R$ 0,34 | 99,000000 | R$ 33,66 |
5 | CADEADO E 25 | R$ 12,50 | 20,000000 | R$ 250,00 |
6 | CADEADO E 40 | R$ 21,15 | 20,000000 | R$ 423,00 |
7 | ABRAÇADEIRA ROSCA S/FIM A 3/8 X 1/2 10 13MM | R$ 0,94 | 99,000000 | R$ 93,06 |
8 | ABRAÇADEIRA TIPO U 1.1/4 | R$ 1,54 | 100,000000 | R$ 154,00 |
9 | ABRAÇADEIRA TIPO U 1/2 | R$ 0,66 | 99,000000 | R$ 65,34 |
10 | ANTICORROSIVEL AEROSOL ROST OFF 300ML | R$ 17,56 | 10,000000 | R$ 175,60 |
11 | BUCHA 06 PARA FIXAÇÃO | R$ 0,08 | 100,000000 | R$ 8,00 |
12 | CADEADO E 50 | R$ 26,50 | 11,000000 | R$ 291,50 |
13 | PARAFUSO PARA LAVATORIO 8MM C/ PORCA | R$ 2,90 | 50,000000 | R$ 145,00 |
14 | PORTA CADEADO ALDABRA 2,5 | R$ 1,80 | 29,000000 | R$ 52,20 |
15 | REBITE ALUM 4,8 X 16MM C/50 | R$ 5,00 | 50,000000 | R$ 250,00 |
Total | R$ 2.314,86 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
13660 | 01/11/2017 | 2790 | R$ 2.314,86 | ||
Total | R$ 2.314,86 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 22/12/2017 | 22120067 | R$ 2.314,86 | |
Total | R$ 2.314,86 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |