info Empenho
Número
05090001/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
05/09/2019
Valor
R$ 674.500,00
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AO REPASSE EST. FIN. DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA URBANIZAÇÃO DAS AVENIDAS BOULEVARD E DOUTOR GUARANY, CONT.051/2018, CP:016/2018-SECOMP. CV 099/SCIDADES/2018, INS.1050633 (EMP DE +15,87% DE 67,45% DO RP).
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.755.332/0001-08
library_books Licitação
Número
CP016/2018-SECO
Modalidade
Concorrência Pública
Data Homologação
25/05/2018
Data Publicação
20/04/2018
Valor Estimado
R$ 5.923.721,76
Valor Total
R$ 4.249.638,09
assignment Contrato
Número
051/2018-SECOMP
Data Assinatura
10/07/2018
Vigência
23/07/2018 - 18/12/2021
Valor Total
R$ 4.809.539,01
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | R$ 4.249.638,09 | 0,158700 | R$ 674.500,00 |
Total | R$ 674.500,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12114
Data: 05/09/2019
Valor: R$ 91.930,06
Descrição / Justificativa: REF. AO REPASSE EST. FIN. DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA URBANIZAÇÃO DAS AVENIDAS BOULEVARD E DOUTOR GUARANY, CONT.051/2018, CP:016/2018-SECOMP. CV 099/SCIDADES/2018, INS.1050633 (EMP DE +15,87% DE 67,45% DO RP).
Número: 440 | Data Emissão: 05/09/2019 | Doc. Ref.: 201909 | Valor Bruto: R$ 91.930,06 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 91.930,06 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1836692 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 417373362 | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | UNIDADE | 0.0216 | R$ 4.249.638,09 | R$ 91.930,06 |
Cód. Liquidação: 13025
Data: 20/09/2019
Valor: R$ 146.550,13
Descrição / Justificativa: REF. AO REPASSE EST. FIN. DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA URBANIZAÇÃO DAS AVENIDAS BOULEVARD E DOUTOR GUARANY, CONT.051/2018, CP:016/2018-SECOMP. CV 099/SCIDADES/2018, INS.1050633 (EMP DE +15,87% DE 67,45% DO RP).
Número: 446 | Data Emissão: 20/09/2019 | Doc. Ref.: 201909 | Valor Bruto: R$ 146.550,13 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 146.550,13 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1836692 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 741220167 | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | UNIDADE | 0.0344 | R$ 4.249.638,09 | R$ 146.550,13 |
Cód. Liquidação: 16047
Data: 13/11/2019
Valor: R$ 14.763,51
Descrição / Justificativa: REF. AO REPASSE EST. FIN. DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA URBANIZAÇÃO DAS AVENIDAS BOULEVARD E DOUTOR GUARANY, CONT.051/2018, CP:016/2018-SECOMP. CV 099/SCIDADES/2018, INS.1050633 (EMP DE +15,87% DE 67,45% DO RP).
Número: 451 | Data Emissão: 13/11/2019 | Doc. Ref.: 201911 | Valor Bruto: R$ 14.763,51 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.763,51 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1836692 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 916990349 | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | UNIDADE | 0.0034 | R$ 4.249.638,09 | R$ 14.763,51 |
Cód. Liquidação: 17909
Data: 11/12/2019
Valor: R$ 47.708,36
Descrição / Justificativa: REF. AO REPASSE EST. FIN. DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA URBANIZAÇÃO DAS AVENIDAS BOULEVARD E DOUTOR GUARANY, CONT.051/2018, CP:016/2018-SECOMP. CV 099/SCIDADES/2018, INS.1050633 (EMP DE +15,87% DE 67,45% DO RP).
Número: 459 | Data Emissão: 11/12/2019 | Doc. Ref.: 201912 | Valor Bruto: R$ 47.708,36 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 47.708,36 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1836692 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 906825811 | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | UNIDADE | 0.0112 | R$ 4.249.638,09 | R$ 47.708,36 |
Total Geral: R$ 300.952,06
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
REF. AO REPASSE EST. FIN. DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA URBANIZAÇÃO DAS AVENIDAS BOULEVARD E DOUTOR GUARANY, CONT.051/2018, CP:016/2018-SECOMP. CV 099/SCIDADES/2018, INS.1050633 (EMP DE +15,87% DE 67,45% DO RP). | 20/12/2019 | 20120139 | R$ 47.708,36 | |
REF. AO REPASSE EST. FIN. DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA URBANIZAÇÃO DAS AVENIDAS BOULEVARD E DOUTOR GUARANY, CONT.051/2018, CP:016/2018-SECOMP. CV 099/SCIDADES/2018, INS.1050633 (EMP DE +15,87% DE 67,45% DO RP). | 20/11/2019 | 20110035 | R$ 14.763,51 | |
REF. AO REPASSE EST. FIN. DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA URBANIZAÇÃO DAS AVENIDAS BOULEVARD E DOUTOR GUARANY, CONT.051/2018, CP:016/2018-SECOMP. CV 099/SCIDADES/2018, INS.1050633 (EMP DE +15,87% DE 67,45% DO RP). | 02/10/2019 | 02100069 | R$ 146.550,13 | |
REF. AO REPASSE EST. FIN. DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA URBANIZAÇÃO DAS AVENIDAS BOULEVARD E DOUTOR GUARANY, CONT.051/2018, CP:016/2018-SECOMP. CV 099/SCIDADES/2018, INS.1050633 (EMP DE +15,87% DE 67,45% DO RP). | 24/09/2019 | 24090062 | R$ 75.014,50 | |
REF. AO REPASSE EST. FIN. DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA URBANIZAÇÃO DAS AVENIDAS BOULEVARD E DOUTOR GUARANY, CONT.051/2018, CP:016/2018-SECOMP. CV 099/SCIDADES/2018, INS.1050633 (EMP DE +15,87% DE 67,45% DO RP). | 10/09/2019 | 10090022 | R$ 16.915,56 | |
Total | R$ 300.952,06 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO | 02/12/2019 | 02120497 | R$ 273.547,94 |
saldo não será utilizado | 04/11/2019 | 04110011 | R$ 100.000,00 |
Total | R$ 373.547,94 |